Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Haushaltsdiagramm

-1.038.883,28 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-1.038.883,28 €
54,30%
-529.536,36 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-529.536,36 €
27,68%
-229.990,76 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-229.990,76 €
12,02%
59.600 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
59.600 €
3,12%
-32.500 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-32.500 €
1,70%
20.000 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
20.000 €
1,05%
1.220 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
1.220 €
0,06%
-894,24 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-894,24 €
0,05%
369,84 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
369,84 €
0,02%
293,76 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
293,76 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 12 Personalaufwendungen
    -1.038.883,28 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -529.536,36 €
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -229.990,76 €
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    59.600 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -32.500 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    20.000 €
  • 09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
    1.220 €
  • 15 Abschreibungen
    -894,24 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    369,84 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    293,76 €
  • Summe
    -1.750.321,04 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
59.600 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
293,76 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
369,84 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
20.000 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
1.220 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
81.483,60 €
12: Personalaufwendungen
-1.038.883,28 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-229.990,76 €
15: Abschreibungen
-894,24 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-32.500 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-529.536,36 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-1.831.804,64 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-1.750.321,04 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-1.750.321,04 €